Service

Internationale Steuerberatung

DW&P berät Unternehmer, Privatpersonen und vermögende Mandanten (HNWIs) bei allen Aspekten der internationalen Besteuerung rund um Malta. Von der Wegzugsbesteuerung und UK-Wegzugsplanung über Holdingstrukturen bis hin zur laufenden steuerlichen Compliance und Corporate Tax – unser Team verbindet grenzüberschreitende steuerrechtliche Expertise mit tiefem lokalem Malta-Wissen.

Internationale Steuerberatung operiert im Segment internationales Steuerrecht und bedient Unternehmer, Privatpersonen und HNWIs bei grenzüberschreitender Steuerplanung mit Schwerpunkt Malta.

Internationale Steuerberatung: Beratungsbereiche

Steuerliche Analyse und Risikoeinschätzung

  • Prüfung der Ausgangslage: Bewertung der aktuellen Steuersituation im Herkunftsland
  • Risikoidentifikation: Fallstricke bei Wohnsitzverlagerung
  • Klarheit vor Entscheidungen: Vollständiges Bild, bevor Verpflichtungen eingegangen werden

Internationale Steuerplanung

  • Individuelle Strategie: Für Einkommen, Kapitalerträge, Dividenden und Veräußerungsgewinne
  • Persönliche Abstimmung: Auf individuelle und unternehmerische Situation zugeschnitten
  • OECD/G20-konform: Strukturen, die internationaler Prüfung standhalten

Wegzugsbesteuerung und Zuzugsplanung

  • Exit Tax: Beratung zu § 6 AStG und Nachversteuerung
  • Steuerliche Ansässigkeit: Anforderungen an einen wirksamen Wohnsitzwechsel nach Malta
  • UK-Wegzugsplanung: Temporary Non-Residence Rule, Abschaffung des Non-Dom-Status ab 2025, IHT Long-Term Resident Tail
  • Clean Break: Was eine tatsächliche Aufgabe der steuerlichen Ansässigkeit in der Praxis erfordert

Strukturierung und Holdingberatung

  • Holdingstrukturen: Malta, Luxemburg und darüber hinaus
  • Substanzanforderungen: Büro, Mitarbeiter, Entscheidungen
  • Gewinnrepatriierung: Steuereffiziente Ausschüttung
  • Exit-Strategien: Verkauf von Anteilen vs. Vermögenswerten

Corporate Tax Compliance

  • Steuererklärungen: Erstellung und Einreichung bei maltesischen Behörden
  • Rückerstattungssystem: Unterstützung beim maltesischen 6/7-Steuerrückerstattungsmechanismus
  • VAT-Registrierung: Einrichtung und laufende Compliance
  • Dokumentation: Laufende Aufzeichnungen und Behördenkorrespondenz

Doppelbesteuerungsabkommen

  • Malta DBA-Netzwerk: 70+ Abkommen
  • Optimierung: Anwendung von DBA-Regelungen für Kapitalflüsse, Dienstleistungen und Beteiligungen
  • Quellensteuern: Reduktion/Befreiung
  • Treaty Overrides: Vermeidung von Hybrid Mismatches

Koordination mit Ihrem Heimatland

  • Beraterabstimmung: Direkte Koordination mit Ihrem lokalen Steuerberater
  • Sozialversicherung: Klärung der Auswirkungen auf Sozialversicherung und Renten
  • Erbschaftsteuer: Grenzüberschreitende Erbschaftsteuer-Aspekte

Laufende steuerliche Betreuung

  • Kontinuierliche Beratung: Festes Mandat für steuerliche Fragen
  • Betriebsprüfungen: Unterstützung bei Prüfungen durch Finanzbehörden
  • Regulatorische Änderungen: Monitoring und Anpassung an neue Anforderungen
  • Accounting & Compliance: Auf Wunsch als integriertes Paket verfügbar